1 Теоретические проблемы анализа ликвидности и платёжеспособности…


Организационно-экономическая характеристика «ПАО ЛУКОЙЛ»



Скачать 75,19 Kb.
страница6/9
Дата13.12.2022
Размер75,19 Kb.
#196706
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Связанные:
kursovaya 4 kurs - kopiya povyshayu originalnost
vkr kolesnikova da


2.1 Организационно-экономическая характеристика «ПАО ЛУКОЙЛ»


Полное фирменное наименование − Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ". Сокращенное наименование − ПАО "ЛУКОЙЛ".


ПАО «ЛУКОЙЛ» − одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основные направления деятельности:
⸻ разведка нефтяных, газовых, иных месторождений,
⸻ геологическое изучение недр,
⸻ бурение скважин, добыча,
⸻ транспортировка и переработка нефти, газа,
⸻ производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции (включая товары народного потребления и оказываемые услуги),
⸻ реализация нефти, нефтепродуктов и других продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт).
Большая часть деятельности Лукойла осуществляется на территории Западной Сибири России, а владельцами основного пакета акций являются российские банки. Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» охватывает 26 стран, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывает 199 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн. м3 и 6 620 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга).
«ЛУКОЙЛ» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России Компании принадлежат четыре крупных НПЗ - в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде, и два мини-НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет 44,46 млн. т/год нефть
С каждым днем компания набирает новые обороты, повышается стоимость ее акций, усовершенствуется техника, технологии добычи, внедряются современные разработки. Все это обеспечивает стабильность курса акций Лукойла и интерес к покупке ее акций со стороны российских и зарубежных инвесторов. Компания "ЛУКОЙЛ" − это компания с основным пакетом акций российских инвесторов, торговая марка с большой буквы, которую необходимо держать, и совершать только шаги вперед, при любых обстоятельствах.




ПАО «ЛУКОЙЛ» сегодня:
⸻ Более 2% общемировой добычи нефти;
⸻ Около 1% мировых доказанных запасов нефти;
⸻16,4% общероссийской добычи нефти и 15,7% общероссийской переработки нефти.
Сотрудники Компании являются основным потенциалом ОАО "ЛУКОЙЛ". На сегодняшний день персонал компании насчитывает свыше 100 тыс. специалистов, ведущих деятельность в более чем 60 регионах России и 30 странах мира на четырех континентах.
Уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» составляет 21 264 081 руб. 37,5 копеек и состоит из 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая. 
Рассмотрев организационную структуру ПАО «ЛУКОЙЛ» следует проанализировать и основные экономические показатели организации на основе «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах» (приложения).
В таблице 2.1 представлены данные о динамике основных экономических показателей деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ».
Таблица 2.1 ⸻ Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017-2018года

Показатели

2016г.

2017г.

Отклонение

Темп роста, %

1

2

3

4

5

1.Выручка, тыс. р.

259197748



316540706

57342958

122,2

2.Себестоимость продаж, тыс.р.

46227062

45682357

-544705

98,9

3.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.р.

212970686

270792832

57822146

127,3

4.Прочие доходы, тыс. р.

165592266

71806032

-93786234

43,5

5.Прочие расходы, тыс.р.

53465135

159864627

106399492

299,1

6.Прибыль убыток) до налогообложения

325097817

182734237



-142363580

56,3

7.Чистая прибыль, тыс.р.

302294681

182566224

-119728457

60,5

8.Среднегодовая стоимость имущества, тыс.р.

1889338961

1984980150

95641189

105,2

9.Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.р.

14065619,5

15103867,5

1038248

107,5

10.Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс.руб.

728008340,5

829271717,5

101263377

113,9

11.Фондоотдача, руб.

18,428

20,958

2,53

113,8

12.Материалоотдача, руб.

20071,1

6574,5

-13496,6

32,9

13.Оборачиваемость оборотных активов, число оборотов.

0,356

0,382

0,026

107,4

14.Затраты на 1 рубль продажи продукции, руб.

0,178

0,144

-0,034

80,9

15.Рентабельность продукции, %

46,07

59,28

13,21



16.Рентабельность продаж, %

8,22

8,55

0,33



17.Рентабельность имущества, %

17,2

9,2

-8



За анализируемый период времени выручка от продаж демонстрирует положительную динамику. Прирост выручки на 22,1%.обусловлен увеличением поступлений от участия в уставных капиталах в других организациях. Темп прироста прибыли от продаж составил 27,2%, что в процентном соотношении выше прироста выручки. Себестоимость от продаж снизилась на 1,2%.


Наряду с положительной динамикой прибыли от продаж наблюдается снижение прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Это связано со значительным сокращением прочих доходов и ростом прочих расходов. Доходы снизились на 56,6% а расходы увеличились на 199%.
Ресурсная база организации характеризуется положительной динамикой: стоимость имущества возросла на 5,1%, стоимость основных средств увеличилась на 7,4% , оборотные активы увеличились на 13,9%.
Эффективность управления, выраженная в показатели фондоотдача, не может быть оценина однозначно, так как , с одной стороны наблюдается рост фондоотдачи, а с другой стороны рост показателя связан с увеличением нагрузки на имеющиеся машины и оборудование, что влечет за собой повышенный износ, риск аварийности в производстве и дополнительные расходы.
Отсутствие вложений в машины и оборудования в отдаленной перспективе может привести к проблемам финансового положения организации.
Скорость оборота оборотных активов увеличилась, что свидетельствует о повышении деловой активности компании.
Оценивая все показатели рентабельности можно отметить положительную динамику рентабельности продукции, она увеличилась на 13,21% и также незначительно увеличился показатель рентабельности продаж на 0,33%. Повышение рентабельности продаж и продукции может свидетельствовать о повышение качества и конкурентоспособности продукции. Показатель рентабельности имущества снизился на 8%, что свидетельствует об ослаблении позиций компании в части управления затратами и структурой имущества.
Таким образом, в целом деятельность организации является прибыльной и эффективной, но есть проблемы компании, требующие решения.




Скачать 75,19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница